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Budget 2009

 
  • La rigueur au service de l'action

    66,5 millions d'euros dont 10,1 millions d'euros en dépenses d'investissement : un budget ambitieux malgré un contexte économique national difficile.
    Taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières : augmentation 0.


  • Un investissement soutenu

    Les priorités :
    - Rénovation urbaine de la rive gauche (ANRU).
    - Restructuration - extension du parc des expositions.
    - Rénovation du centre national des Arts du cirque.
    - Restauration de l'église Notre-Dame-en-Vaux.
    - Rénovation de la voirie.
    - Modernisation de la restauration scolaire.
    - Rénovation de la piste d'athlétisme du stade des Frères Lauvaux.

 
 

 

 
  • Une aide aux associations en hausse : 14% des dépenses globales de fonctionnement.

  • Les ratios :
 
Informations financières - Ratios valeurs moyennes nationales de la strateValeurMoyenne nationale de la strate
Dépenses réelles de fonctionnement / population1 0311191
Produits des impositions directes / population551713
Recettes réelles de fonctionnement / population11121382
Dépenses d'équipement brut / population200324
Encours de dette / population4501130
DGF / population363274
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement54 %56 %
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal110 %119 %
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement98 %95 %
Dépenses d'équipement brut / Recettes réelles de fonctionnement18 %23 %
Encours de la dette / Recettes réelles de fonctionnement0,400,82
 
 

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